Tutom 2.187, T3-Server 1.101, Tutom App 2.29.0, Tutom Gerencial 2.5.0, NFC-e 1.46

Nesta versão há melhorias no desempenho, assim como ajustes e correções.

Ouça explicações sobre a versão 2.187 do Tutom

Ajustado painel em Tutom Gerencial → Painel de Separação de Pedidos para aplicar cores distintas aos cards conforme o status do pedido, facilitando a identificação visual durante o processo de separação.

tela TG-20

Ajustado processo em Venda → NFC-e → Finaliza Venda para que a exibição das “Finalizações Rápidas” siga corretamente as especificações definidas no banco de dados.

Ajustado processo em Venda → NFC-e para que o tipo de movimentação registrado no caixa corresponda corretamente à forma de pagamento utilizada na venda, mantendo inalterada a geração das informações de pagamento no XML.

Ajustado processo de inclusão de nova conta em Cadastros → Conta para corrigir ocorrência indevida de erro de campo nulo, garantindo que o cadastro seja concluído normalmente quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos.

Ajustado processo em Estoque → Consultas → Movimentação de Estoque do Produto para aperfeiçoar o cálculo da quantidade de estoque em movimentações realizadas no mesmo dia do fechamento, garantindo que o valor reflita corretamente o saldo final do período.

Liberada versão do projeto Tutom Conferência, mais detalhes em Tutom Conferência novo.

Ajustado processo de autenticação no T3-Server para otimizar a busca de permissões do usuário, reduzindo o consumo de memória.

Ajustado processo em A Pagar → Pagamento a Fornecedores → Conferência de Obrigações para incluir filtros por “Fornecedor” e “Valor”, permitindo refinar a visualização das obrigações cadastradas conforme os critérios informados.

FT-342

Ajustado processo em A Pagar → Pagamento a Fornecedores → Conferência de Obrigações para exibir os dados do pagador referente aos Boletos DDA importados, preenchendo automaticamente os tópicos “Pagador” e “Documento Pagador” com base no conteúdo do arquivo.

FT338

Caso não existir na base de dados uma filial com o CNPJ que foi pego do Boleto DDA, será preenchido no tópico referente à razão social do pagador da seguinte maneira: “Não cadastrado no sistema”. E se não for importado nenhum arquivo DDA os campos mencionados não serão exibidos.

Ajustado processo em Venda → NFC-e → Finaliza Venda para ocultar as formas de pagamento “Cartão” e “Cartão Débito” quando não houver TEF integrado configurado, impedindo o uso indevido e rejeições na emissão. Ao faturar pré-vendas e orçamentos com TEF, o sistema orienta a utilizar uma forma de pagamento de cartão do tipo ADM e evita que a forma inválida seja incluída no faturamento.

Ajustado exibição dos cards do painel em Tutom Gerencial → Painel de Separação de Pedidos, caso o campo “Cliente” seja preenchido com um registro muito longo ocorre a quebra de linha, o tamanho dos cards aumentou também.

Adicionado em A Pagar → Pagamento a Fornecedores → Conferência de Obrigações validação de CNPJ na tela “Tipo de Pagamento” (PIX e TED), para que quando informado um CNPJ seja possível validar o mesmo clicando em Validar Documento, a partir daí será informada a UF correspondente ao documento informado e a consulta será feita na SEFAZ.

A forma de pagamento utilizada na conferência (PIX ou TED) é registrada no histórico da obrigação.

Implementado em A Pagar novo menu de “Pagamento a Fornecedores”, para mais informações acesse a documentação:

Pagamento a Fornecedores

Criada em A Pagar → Pagamento a Fornecedores → Executar Pagamento nova tela de “Executar Pagamento”, para mais informações acesse a documentação:

Executa Pagamento

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